AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.03.2006, 13:15   #1  
twilight is offline
twilight
MCTS
MCBMSS
 
890 / 241 (10) ++++++
Регистрация: 17.10.2004
Адрес: Королёв
Цитата:
Сообщение от glibs
Под термином "счет" вы понимаете счет ГК или счет поставщика?
Я хочу сделать проводку с одного бухгалтерского счета на другой с привязкой с поставщику. Вообще, исходная задача состоит в том, чтобы ввести НДС по поставщику, если у него есть только НДС, а задолженности по нему нет.
Т. е. проводку дебет 19 кредит 00.00.00 с привязкой с поставщику, но так, чтобы при этом не формировалась задолженность по поставщику.
Старый 13.03.2006, 15:48   #2  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,104 / 115 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Цитата:
Сообщение от twilight
чтобы ввести НДС по поставщику, если у него есть только НДС, а задолженности по нему нет.
1) Создаете техсчет1 и техсчет2 и разноску по поставщику на счет техсчет2. см постинг rtreh выше
2) Создаете закупку (накладную на поставщика). счет по дебету - техсчет1. Профиль разноски по поставщику на техсчет2
3) Указываете нужные налоговые группы/налоговые группы номенклатуры.
4) Разносите накладную. Смотрите проводки. должны быть проводки по начислению задолженности поставщику и проводки по НДС.
5) Создаете счет-фактуру.
6) Создате общих журнал ГК. в строке создаете всевдооплату поставщику. Профиль разноски на техсчет2.
7) Сопоставляете псевдонакладную и псевдооплату
Итого:
1) задолженности по поставщику нет
2) Счет-фактура и отложенный входящий НДС есть
__________________

Последний раз редактировалось ppson; 13.03.2006 в 15:52.
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1).
Старый 13.03.2006, 16:26   #3  
twilight is offline
twilight
MCTS
MCBMSS
 
890 / 241 (10) ++++++
Регистрация: 17.10.2004
Адрес: Королёв
Спасибо!
Старый 13.03.2006, 18:01   #4  
Nick is offline
Nick
Участник
Аватар для Nick
 
320 / 30 (2) +++
Регистрация: 14.12.2001
Адрес: г. Москва
Цитата:
Сообщение от ppson
1) Создаете техсчет1 и техсчет2 и разноску по поставщику на счет техсчет2. см постинг rtreh выше
2) Создаете закупку (накладную на поставщика). счет по дебету - техсчет1. Профиль разноски по поставщику на техсчет2
3) Указываете нужные налоговые группы/налоговые группы номенклатуры.
4) Разносите накладную. ...
А не проще ли через Журнал ГК создать налоговую проводку 19.хх - техсчет1 и после разноски по ней сформировать счет-фактуру, указав в ней уже нужного поставщика?!
Старый 14.03.2006, 10:24   #5  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,104 / 115 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Номер счет-фактуры по налоговой проводке берется из номерной серии.
Если это не принципиально, то можно использовать и ваш способ.
__________________
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Обработка счет-фактуры поставщика из общего журнала ГК nmariya DAX: Функционал 2 05.06.2008 17:08
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
Параметр "Счет на" Bars DAX: Функционал 3 20.01.2006 12:11
Бух. счет поставщика для проводки по поставщику Bega DAX: Прочие вопросы 3 09.09.2005 14:08
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.