|  12.01.2004, 16:07 | #1 | 
| Участник |   
			
			Подскажите пожалуйста, что необходимо сделать для того чтобы правильно открыть след.  (2004) фининсовый год.  Не забыть бы чего невзначай... Где про это можно подробно почитать ? | 
|  | 
|  12.01.2004, 16:21 | #2 | 
| Шаман форума | 
			
			Процедура создания и закрытия периодов описана в мануале по финансам. А процедуры "открытия" как таковой нет - создается период, и можно в нем работать...
		 
				__________________ All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. | 
|  | 
|  12.01.2004, 16:34 | #3 | 
| Участник |   
			
			А переносы начальных сальдо и т.п. ? Это происходит автоматически ? Финисовый период (год) я создал. А вот что ещё необходимо сделать. А документация как всегда мерская (для v 2.5). Может более толково написано в доке к 3.0 ? | 
|  | 
|  12.01.2004, 17:38 | #4 | 
| Участник | 
			
			для "открытия": 1. создать финансовый год (обычно 12 каледнадрных месчяцев) 2. в 2.5 - Главное меню \ Главная книга \ Главная книга \ Периодические операции \ Перенос начальных сальдо 2.1. Дата завершения 31.12.03 2.2. Для счетов прибылей/убытков и балансовых учетов установить "Закр. Сальдо в откр." (Бух счет в этом случае может быть любой) 2.3. Нажать на кнопку ОК. 3. Закрыть прошлые периоды в Главное меню \ Главная книга \ Главная книга \ Настройки периоды. (блокировтаь весь прошлый год или блокировать для каждого модуля отдельно на закладке "статус модуля") Процедуру переноса начальных остатков можно повторять, если в 2003 году что-то поменяется задним числом. Процедура переноса начальных остатков будет переносить сальдо по каждой финансовой аналитике, если в параметрах снять галочку "Не учитывать коды аналитики" | 
|  | 
|  12.01.2004, 17:52 | #5 | 
| Шаман форума | Цитата: 
		
			Сообщение от Mr.Doc
			
			 А переносы начальных сальдо и т.п. ? Это происходит автоматически ? Финисовый период (год) я создал. А вот что ещё необходимо сделать. А документация как всегда мерская (для v 2.5). Может более толково написано в доке к 3.0 ? К вышесказанному остается добавить, что закрытие счетов можно делать руками в общем журнале, или в специальном журнале закрытия года (заключительная ведомость). В общем удобнее   
				__________________ All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. | 
|  |