Кто-нибудь, помогите. Делаем новую накладную- закупку в августе. Сторно через немедленное получение в сентябре. В сч/ф по сентябрю нет реквизитов того, какую фактуру сторнируем.
Кроме того, в доп листы согласно письму минфина должны попадать сч/ф с датой более ранней, чем дата регисторации. Т.е. если фатура имеет дату августа, а дату регистрации сентября, то она должна попасть в доп лист за август в сентябре.
Кто вообще разбирался с НДС новым, помогите, пж.
И что делать со старыми сч/ф за этот год?
|